|
VO: Zákazka malého rozsahu |
3/2013
|
výmena regulácie LOGAMATIC na plynovej peci
|
2 200.80 |
s DPH |
04.11.2013 |
priame zadanie - havária |
okamžite |
04.11.2014 |
Ľubomír Pakoš - REVIPLYN |
Základná škola Staškov |
|
|
|
04.11.2013 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
2/2013
|
Murárske a maliarske práce v telocvični
|
1 999.00 |
s DPH |
08.07.2013 |
priame zadanie |
16.08.2013 |
08.07.2013 |
Ladislav Perďoch |
Základná škola Staškov |
|
|
|
08.07.2013 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/2013
|
zhotovenie triedy z kabinetu CO
|
8 187.87 |
s DPH |
17.05.2013 |
27.05.2013 |
15.07.2013 |
28.06.2013 |
STAVOCOM SK, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
28.06.2013 |
|
Faktúra |
1012
|
elektrická energia telocvičňa 2/2022
|
65,00 |
s DPH |
03.02.2022 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
03.02.2022 |
28.02.2022 |
|
Faktúra |
1013
|
elektrická energia šJ 2/2022
|
198,00 |
s DPH |
03.02.2022 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
03.02.2022 |
28.02.2022 |
|
Faktúra |
1014
|
doplatok plyn 2021
|
0,44 |
s DPH |
08.02.2022 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
08.02.2022 |
28.02.2022 |
|
Faktúra |
1015
|
dezinfekcia SEPTO - BIO
|
54,00 |
s DPH |
10.02.2022 |
|
|
|
Omnia Gastro, s.r.o., |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
10.02.2022 |
28.02.2022 |
|
Faktúra |
1016
|
misky šJ
|
109,96 |
s DPH |
10.02.2022 |
|
|
|
mosco.sk, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
10.02.2022 |
28.02.2022 |
|
Faktúra |
1017
|
skipasy LV
|
1 000,00 |
s DPH |
17.02.2022 |
|
|
|
Športcentrum Oščadnica s..r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
17.02.2022 |
28.02.2022 |
|
Faktúra |
1019
|
telefónne poplatky
|
5,89 |
s DPH |
17.02.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
17.02.2022 |
28.02.2022 |
|
Faktúra |
1020
|
telefónne poplatky 1/2022
|
72,15 |
s DPH |
17.02.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
17.02.2022 |
28.02.2022 |
|
Faktúra |
1018
|
ubytovanie a strava žiakov na LV
|
2 750,00 |
s DPH |
17.02.2022 |
|
|
|
Gánoczy Július - GáJuS |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
17.02.2022 |
28.02.2022 |
|
Faktúra |
1021
|
transparenty CVČ
|
580,50 |
s DPH |
24.02.2022 |
|
|
|
AbiiCom s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
24.02.2022 |
28.02.2022 |
|
Faktúra |
1022
|
oprava kamerového systému
|
58,80 |
s DPH |
24.02.2022 |
|
|
|
Ján Machovčák - ml. ZAM |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
24.02.2022 |
28.02.2022 |
|
Faktúra |
1023
|
plyn 3/2022
|
1 110,00 |
s DPH |
02.03.2022 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
02.03.2022 |
31.03.2022 |
|
Faktúra |
1024
|
elektrická energia ZŠ 3/2022
|
277,00 |
s DPH |
02.03.2022 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
02.03.2022 |
31.03.2022 |
|
Faktúra |
|
FA ZŠ 001
|
|
s DPH |
25.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1026
|
elektrická energia ŠJ 3/2022
|
198,00 |
s DPH |
02.03.2022 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
02.03.2022 |
31.03.2022 |
|
Faktúra |
1027
|
oprava konvektomatu ŠJ
|
84,00 |
s DPH |
02.03.2022 |
|
|
|
AAA Gastro, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
02.03.2022 |
31.03.2022 |
|
Faktúra |
1028
|
miska polievkováý, miska obedová, fólia ŠJ
|
111,94 |
s DPH |
02.03.2022 |
|
|
|
mosco.sk, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
02.03.2022 |
31.03.2022 |